用友不让月末结账怎么办(用友月末结转不了)
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用友T3月底结账提示存货系统未结账,怎么办?
用账套主管登录系统管理,点击账套 启用,将多余的模块取消即可。
登录该账套,在‘账套’菜单下,选择‘启用’,可以将不想用或者想用的模块勾选。
如果不需要使用核算模块的话,可以先去将其反启用后再去结账即可。建议反启用前需要先做好账套数据的备份工作,以防止数据的丢失。
应该是核算模块被启用了,如果核算模块启用置灰了就修改不掉,只能下载个T3反启用工具反启用下就好了。有的。用友T3版本的任何版本。普及版,标准版,精算版都有核算这个模块的。
先审核供应链各类单击,然后记账,再结账,结账顺序为采购管理-库存管理-存款核算。
你的问题处理方法:先到系统管理里,用Admin登陆,之后在上面菜单里找到清除异常任务功能点一下,或者在网上找一个用友T3的清除异常任务小工具。
...但月末结账是说未通过工作检查不让结账怎么办
1、重新提交结账申请:在解决问题后,重新提交结账申请。
2、在未通过工作检查期间,不要进行结账操作,避免数据错误或不完整的情况发生。在整改完毕后,重新进行工作检查,确认问题已经得到解决。如果检查通过,可以进行结账操作。如果问题未能得到解决,需要进一步分析原因并采取措施。
3、结账提示未通过工作检查,不能结账,点击上一步,查看检验报告,上面会显示是具体什么原因,再根据原因来解决问题就可以了。
4、把启用的模块,逐一结账,全部结账之后再做总账的结帐。
5、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
用友》急。固定资产不能月末结帐了!有图!
1、固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
2、不能月末结账的第一个原因是本月还未进行过计提折旧。===意思是你点一下计提折旧并生成相应的凭证就可以了 第二个原因为计提完折旧后又进行过数据的修改===你要将原生成的计提折旧的凭证删除重新计提折旧生成凭证。
3、如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。
4、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
5、你确实没计提折旧 那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。
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