用友工资结算怎么办(用友发放工资步骤)
本文目录一览:
- 1、用友T6工资模块月末结账注意事项?
- 2、...没有结账不能结转总账,但我确实工资系统结账了,这个怎么处理...
- 3、用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
- 4、会计电算化—用友T3「工资系统-月末结账」我没法结账,请各位帮我看看...
- 5、...我没有制单就给月末处理了(凭证没有),怎么办啊?
用友T6工资模块月末结账注意事项?
工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结 总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销),等工资年度结转后再做总账12月份月结。
月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。
存货核算:【期末处理】供应链存货核算业务核算期末处理。
...没有结账不能结转总账,但我确实工资系统结账了,这个怎么处理...
1、用友软件工资模块12月份不用结账,直接建立新年度帐,结转上年工资数据,然后再把上年总账结账。
2、如果没结账,用上年日期登录U8进行结账处理后在结转。如果总账未启用或已结账,则是后台数据错误,需要工程师到后台数据库中检测修复数据。
3、财务软件的子模块未结转,总账一般是无法结账的,系统会提示xx子模块未结转。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
用友反记账操作t3的方法如下:电脑:LenovoG700 系统:Windows10 软件:用友t3标准版 依次点击总账、期末、对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活,再点击确定按钮。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
用友t3反记账反结账怎么操作如下:反结账。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
会计电算化—用友T3「工资系统-月末结账」我没法结账,请各位帮我看看...
1、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
2、如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。3)如果是tong2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。
3、点击 上一步 仔细查看一下 工作报告的内容,右侧的滑动条拉一下 看看有没有凭证没记帐 有没有其他模块没有结账,这是不能结账的两个常见原因。
4、解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。
5、用‘账套主管’登录系统管理。点击‘ 账套 ’下面的‘启用 ’。将‘核算’前面的勾去掉。出现提示框,点击‘是’。这时核算模块就被反启用了。重新登录T3,点击总账月末结账,此时即可结账。
6、原因:无可记账或上月未结账,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:首先,双击打开桌面系统管理图标。然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件。
...我没有制单就给月末处理了(凭证没有),怎么办啊?
1、其实结转就是一个分录而已,只要找到那个结转的分录,然后删除就好了,就恢复到没有结转前的样子了。
2、我分析:你8月份计提了2次折旧,第一次可能由于某种没有生成凭证,而又提提了第二次折旧。
3、一般情况下,只有月底结帐时各损益来账户结转时可以没有原始凭证可以作。并不是所有的转帐凭证都可以,比如产成品向主营业务成本结转等都必须有相应的原始凭证。作为款项结算,对方的收据可以作为原始凭证记账。
4、到 正常单据记账 ,打开后,点全选 ,然后点记账。绿色的表示没有单价不能记,通过右键输入单价就可以记了。记完后,然后再来月末处理,之后 可以结账。
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