用友u8跨月发票怎么办(用友跨月已经结账的凭证怎么修改)
本文目录一览:
- 1、用友U8,我把8月份的凭证做到9月份了怎么办?
- 2、用友u8如何修改跨月凭证日期?
- 3、用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?已到次月中旬不...
- 4、用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查
用友U8,我把8月份的凭证做到9月份了怎么办?
财务制度不容许更改凭证的日期,过去的就过去了,单据作废或者反冲后,重新制作的凭证的时间也是当日的。不是软件没有这个功能,而是不容许。你的凭证如果是时间与实际不符,不要做废单据用新的单据弥补。
凭证月份错误,不能直接修改。专用记账凭证,是指分类反映经济业务的记账凭证。这种记账凭证按其反映经济业务的内容不同,又可以分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。(1)收款凭证。
步骤凭证-恢复记账前状态选单项,在恢复方式中选择‘月初状态’,输入主管口令,确定,系统将恢复为记账前状态。 步骤取消稽核,把你要修改的凭证号修改掉。 步骤再稽核、再记账。
用友U8中要修改已经结账的凭证月份,需要反记账来实现,步骤如下:第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
用友u8如何修改跨月凭证日期?
不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。
没有办法直接修改凭证的期间只能是将这张凭证保存为常用凭证,然后在需要制单的期间调用常用凭证。
点击日期修改就可以,注意修改日期一定要在前面一张记账凭证日期之后或等于该日期,后面一张记账凭证日期之前或等于该日期。已审核、已记账、已结账记账凭证要先反操作,才可以修改。
用友U8中要修改已经结账的凭证月份,需要反记账来实现,步骤如下:第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
解决的办法也很简单,比如把系统日期(即双击屏幕右下角的时间)改成9月28日,同时用这个日期登录用友,这样,就可以做9月1日至28日的凭证了。另外还要注意,做了9月3日的凭证后,再增加凭证时日期就不是9月2日的了。
用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?已到次月中旬不...
1、跨月的销售发票是不能作废的。只能红冲。红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票 根据前期的发货单参照做退货单,然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。
2、框,输入客户名及金额等条件,切记需要将操作类型栏中的票据处理点上,按确定进入查询结果栏,确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理,会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。
3、月末处理时候 软件认为是暂估单据,会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。第二个月如果票未到 正常单据记账,月底软件还会生成下一个月的 《红字回冲单》。当票到 时,发票选择 入库单进行结算。正常记账 生成凭证。
4、如果是发票多,入库少,这种一般是合理损耗或者非合理损耗,在采购结算的界面也可以处理,输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。
5、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统双击“填制凭证”;点击“冲销”;输入冲销凭证号码;点击“确定”;点击“保存”。
用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查
1、销售发票还是采购发票,首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的,采购发票是供应商发票到了以后生成的,2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的。
2、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
3、进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
4、用友ERP——U8的月末结账顺序 如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
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