用友账少机怎么办(用友软件记账)
本文目录一览:
- 1、用友t3软件少了总账模块怎么办
- 2、t3用友软件总账与明细账不平怎么办
- 3、用友账套期初建账时,少记“预付账款”近300万,应如何调账?
- 4、用友T6中,存货系统少了业务和财务核算怎么办?
- 5、用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
- 6、用友财务软件编制完本月记账凭证后,发现中间少了一号凭证怎么办
用友t3软件少了总账模块怎么办
如果不是新建的账套,那说明你没有总账管理的权限。你可以让账套主管给你增加权限。2。
先备份好账套的数据或保存好原来备份的数据 ,再重装就可以找回来。
登陆后,在【账套】的下拉栏中找到【建立】,点击进入。在弹出的窗口输入,输入账套号和账套名,和开账时间,然后下一步即可。输入单位名称和简称,下一步。
t3用友软件总账与明细账不平怎么办
1、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
2、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
3、取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。
4、总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。你先按顺序操作:录入凭证 审核 过账 记账 试试帐套修复 如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。
用友账套期初建账时,少记“预付账款”近300万,应如何调账?
1、进入会计科目设置|指定银行总账科目;选择银行科目双击打开(或点击工具栏中的修改);勾选银行日记账选项,并保存;把未记账的凭证记账;进行银行对账。
2、用admin进入系统管理后,点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员,选中后会变蓝色,如图:201操作员。选择要分配的账套和年度,如图:800账套 2011年度。
3、用友T3标准版,建账已启用固定资产模块,由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧,所以,下月有固定资产新增,下月做新增处理,折旧在下下个月计提。
用友T6中,存货系统少了业务和财务核算怎么办?
1、你检查一下你的初始化作过没有,你应该是新建的帐套吧,如果没有请先初始化。
2、恢复记账。正常记账程序是采购管理记账-库存管理记账-存货核算记账,生成记账凭证后才可以结转,结转后不可再进行记账任务。
3、本来使用用友存货核算系统,目的就是为了方便,成为一套实务账与财务账的自动联接手段,加强内控,降低成本。你不用存货核算系统生成凭证,当然可以,至多就是存货核算系统中的单据显示为未记账罢了。
用友ERP-U8财务软件中所做的记账凭证已经做完(未审核)后发现中间少做了...
第一种是输入后还未稽核或稽核未通过的凭证。 对于未经过 稽核 功能操作的错误记账 凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并储存。 第二种是已通过稽核但未记账的凭证。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
如:审核完凭证后你做弃审的操作,其他用户用记帐操作。 有两种方式解决: 让其他用户登出系统。 让系统管理员进系统管理界面,把互斥的用户(如不知是哪个用户,可选择所有用户)注销。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字; C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
用友财务软件编制完本月记账凭证后,发现中间少了一号凭证怎么办
1、鼠标点击你要插入的位置,再点击一下‘插分’按键或者‘插入分录’按键就可以了,修改额凭证记得借贷方要平衡。
2、用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证,即制单和审核不能是同一个操作员。所以,你用另一个操作员进入账务,操作:凭证→审核,这样就可以审核不是你做的凭证了。
3、如果是登记账簿的时候漏记了,完全可以补记到后面。如果是记账凭证的编号不连续,可以在记账凭证汇总表上备注说明缺号凭证。
4、如果这个凭证不涉及损益科目,直接补录一张凭证即可。如果这个凭证涉及到损益科目,你给已经生成的最后一笔期间损益结转的凭证删除,然后补录你少做的那笔凭证,然后再做一次期间损益结转就行了。
5、第一步,取消结账、记账、审核 第二步,修改凭证编号方式。在总账--设置--选项中,有凭证编号方式,将“系统编号”改为“手工编号”,确定 退出 第三步,修改要插入凭证号码之后的凭证编号。
6、在当年内发现填制错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明注销某月某日某号凭证 在当年内发现填制错误时 字样。
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