用友结转损益没做怎么办(用友软件期间损益结转后还要记账吗)
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- 1、...用友软件,资产表不平衡,是原会计09年损益没做结转,导致不平,现在要...
- 2、用友t3财务费用二级科目在期间损益结转时没有生成???
- 3、用友U8上年度部分收入和费用结转损益没结转到,这年度期初试算不平衡,记...
- 4、用友软件11月份没做期间损益结转可以在12月一起做么
...用友软件,资产表不平衡,是原会计09年损益没做结转,导致不平,现在要...
用友软件资产负债表不平,按以下步骤检查:查看账套期初数是否平衡,如果不平衡,则按正确的平衡的金额做出修改。查看本期是否所有凭证都已经记账,如果没有记账,则执行记账操作。
解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
点击总账系统后,选择进入期末-转账定义-期间损益,如图所示:再弹出来的对话框选择本年利润科目,单击确定,查看损益类科目是否没有全部结转。
比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。
用友t3财务费用二级科目在期间损益结转时没有生成???
点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。
应该不会是没有设置科目,可是期末损益结转设置找不到损益科目,只能去科目设置里面看看有没有设置科目。
没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。
期间损益结转时有些科目没有结转 期间损益新增损益类明细科目后,需要单独设置对应的本年利润科目 (1)总账期末转账生成 (2)期间损益结转点击右侧放大镜--查看科目是否全部定义。
选择左边的期间损益结转,这样就会带出设置好的科目公式。左上角要选择结转的月份,右上角要点击一下全选,如何没有记账的话,要把左下角的包含未记账给打上勾。最后点击确定就可以生成结转的凭证了。
用友U8上年度部分收入和费用结转损益没结转到,这年度期初试算不平衡,记...
1、调整期初余额可以通过以下方式处理:修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。
2、如果需要结转的那一年已经结账,就把当年12月反结账,结转损益以后再审核、记账、结账就可以了。如果下一年度的账已经建好。在总账-设置-期初余额里手动改一下上年结转过来的期初就可以了。注意,改期初时不要结账。
3、建立年度账后,就可以结转了。系统管理中以账套主管登录新年度-年度账-结转上年数据。直接录入期初余额也是可以的,没有影响,只是工作量比较大,特别是有客户、供应商核算的话,工作量还是挺大的。
4、这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。
5、下面是我为大家带来的用友U8年结详细操作步骤的知识,欢迎阅读。
6、有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。
用友软件11月份没做期间损益结转可以在12月一起做么
可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
可以下月一起结转,也可以年底一次性结转。对利润表没影响,资产负债表年结的没影响,月结的有影响。未分配利润这项公式如果是 未分配利润期末数(月结报表,也叫账结式)的话就会不平,因为损益没有结转到未分配利润。
做了两次结转肯定有问题,因为重复结转会导致你的损益科目会出现余额。将你11月份的两次损益结转凭证删除,重新做一张。
用友软件中期间损益结转是指:将损益类科目(收入和支出)结转到本年利润中。标准是每一个月做一次损益结转。以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤:点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。
如果需要结转的那一年已经结账,就把当年12月反结账,结转损益以后再审核、记账、结账就可以了。如果下一年度的账已经建好。在总账-设置-期初余额里手动改一下上年结转过来的期初就可以了。注意,改期初时不要结账。
肯定影响啊,因为不结转,损益类科目有余额。报表的生成与结账与否无关,结账是指把账套中的某个会计期间的期末余额结转为下一个会计期间的月初余额。
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