用友结转损益错了怎么办(用友财务软件结转损益)
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- 1、用友T3软件月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除
- 2、老师您好,我刚用用友软件,在月“末期间损益结转时”操作有误,我想重新...
- 3、用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
- 4、...做账时发现,已经结过账的期间损益结转的那张凭证日期错了,怎么办
用友T3软件月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除
1、进入月末结账 选择需要反结账的月份(如图)同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为 进入该帐套时的口令 输入完口令后,点击确认。
2、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。
4、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。 删除凭证。
5、先把需要删除的凭证取消审核。然后制证人进入制证窗口,找到这张凭证,制证菜单下找到---作废/恢复,点一下,作废这张凭证。在制证菜单下,点整理凭证,在窗口里点全选,确定。完成删除。
老师您好,我刚用用友软件,在月“末期间损益结转时”操作有误,我想重新...
1、其实,你的问题简单:通过反结账、反记账、取消审核及取消出纳签字等操作,把之前那张错误的凭证修改为正确的凭证后保存退出;作废原先所有涉及期末损益结转的凭证。
2、《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。
3、删除该分录,重新插入分录,就可以解决了。用友财务软件记账时出现站点互斥怎么办 这是由于你做这个操作时,其他用户也在做相类似的操作(相同的数据或相悖的操作),系统为使数据一致性的保护措失。
4、若有未制单的业务,系统也会提示:制单业务未完成,不能进行本月会计期间的月末结账!如确实不需制单,则在批量制单中把所有未制单记录删除,否则本月月末系统不予结帐和结转。
5、将损益类科目(收入和支出)结转到本年利润中。标准是每一个月做一次损益结转。以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤:点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。
用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
将这个月的帐 反记账,然后直接用上年的日期登录软件,反结账后,反记账,弃审,对需要修改的凭证进行更改即可。
打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。
...做账时发现,已经结过账的期间损益结转的那张凭证日期错了,怎么办
结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。在字、号栏中填写“调帐”;并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因。
结合账务调整法:当一个会计年度记账后或跨年调账时,如果涉及损益类账户时必须用综合账务调整法 ;错账是在月后发现,而企业又是按月结算利润的,则影响到利润的项目还应通过本年利润科目调整。
可以反结账,反过账,再修改需要调整的凭证。希望帮助到你。
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