用友软件已经结账怎么办(用友已经结账发现有错怎么办)
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用友T3新的一年已经做账了,上年反结转怎么操作?
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
2、直接登录上年,取消结账,取消记账就行了。完了之后把上年的数据重新记账、结账,再把新年度的凭证记账、结账取消,到系统管理中重新结转上年数据。
3、打开用友t3的系统管理。点击系统管理的系统菜单,选择注册。输入用户名,密码,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录,单击年度账,选择建立。在出现建立年度账的对话框,点击确认。
请教用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核 也可以成批取消审核。
2、用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是: 在核算模块删除已经生成的凭证; 核算模块取消采购单记账; 采购模块取消结算; 取消采购单审核即可。
3、你好。取消采购结算步骤:点击采购(最上面的菜单栏)-》采购结算-》结算单列表 然后删除结算单,采购结算就能取消了。希望能帮到你。
4、你好亲,取消结算的方法:在核算模块删除已经生成的凭证;核算模块取消采购单记账;采购模块取消结算;取消采购单审核即可。
5、可以在采购模块下的业务-采购发票-结算单列表中,找到要取消结算的那张单子,双击进入那张结算单,然后在删除这张结算单就可以了。采购结算是企业供应部的基本职能。
6、,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6,取消结账。
在用友进销存存货核算中怎么取消结账
点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。
第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
首先进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。
首先单击要取消结账的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”键。系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。
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