用友年结错误怎么办(用友软件年度结转错了怎么缓解)
本文目录一览:
- 1、用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?
- 2、用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
- 3、用友U8数据结转时,建立下一年度账套时候出现错误?
- 4、用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
- 5、用友数据上年错误但已修改,次年也录了凭证,该怎么办?
- 6、...出现一份结转报告,但显示有错误结转科目,请问怎么解决?
用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?
打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。
你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。
用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。
经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。
可行的方法。旧年度结转新年度,结转完成后,直接检查新年度(期初余额、对账),有错误的,修改重新录入。(所有数据参照旧年度年底数。)这个不求他人,自己就能处理。如有问题,可以HI 我。 白天比较忙,晚上在线。
用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。
待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
反结账 如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是反结账反记账取消审核修改凭证,然后再按正常顺序审核--记账--结账。
用友U8数据结转时,建立下一年度账套时候出现错误?
1、用友u8建立账套的过程中,容易出错步骤以及注意事项如下:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。
2、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。
3、这个应该是在新建年度帐传递基础数据的过程中出错了,估计数据库脚本有问题。想自己处理的话就备份数据,修复或重装用友后再试试吧。如果还不行的话还是找维护人员解决。
4、在\U8SOT\ADMIN\目录下,ufmodel.bak文件没有了,这个文件是建立账套或建新年度账的模板数据库文件。你看看这个目录下还有没有ufmodel.rar或ufmodel.zip文件,如果有的话那恭喜你,把它解压到当前文件夹下就成了。
5、这个问题的出现可能有两种原因:登陆的身份错了。上年需要以帐套主管身份登陆,不能以系统管理员身份登陆这个帐套不是第一年。
用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
将这个月的帐 反记账,然后直接用上年的日期登录软件,反结账后,反记账,弃审,对需要修改的凭证进行更改即可。
打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。
用友数据上年错误但已修改,次年也录了凭证,该怎么办?
1、不同版本修改方式不一样,一般采用重新年结的方式来做,仅限使用财务模块。
2、以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
3、用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。
4、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
5、如果你下年没有业务发生,反结账之后,把你改动的数据做成凭证,对这凭证再审核记账,结账。登录系统管理,重新结转上年数据,下年数据就变过来了。如果下年已经有业务发生,那就比较麻烦。
...出现一份结转报告,但显示有错误结转科目,请问怎么解决?
打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。
这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。
很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。
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