去年会计软件高级证
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安全盾的灯是红色的具体的情况如下:安全盾的灯是红色的,而且也打不开绑定的网址了安全盾属于第三方产品,可以加技术QQ群:165056896咨询这里是用核算模块的产成品成本分配吗,具体具体的情况如下:这里是用核算模块的产成品成本分配吗,具体步骤是什么呢。做一下期末处理要自己手工做的,T6可以自动我把直接人工和制造费用填上,出来的是一个总数,生成凭证之后,生产成本不能分直接人工,制造费用和直接材料。
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成本自动计算的时候,我选择了记录,软件还具体的情况如下:成本自动计算的时候,我选择了记录,软件还是提示我请选择记录http://support.chanjet.com/我想讲账套发送给后台支持工程师,这个网站改版了,我找不到从哪里上传啊我在产成品计算单里面选择生单。
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用友T3刚刚新建账套,进入后如图,可是不具体的情况如下:用友T3刚刚新建账套,进入后如图,可是不能关闭?看看电脑的分辨率,和显示是不是100%1.你可以重新建账2.去数据库里改打下软件补丁,对账套执行补丁脚本。关不了。
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T1IT通讯版4个点远程连接怎么设置?具体的情况如下:T1IT通讯版4个点远程连接怎么设置?第一,将服务器电脑IP地址固定,防火墙关闭。第二,存在外网客户端的,除了上述步骤,还需要在路由器上开放端口,it普及版8810,it标准版8809,财贸宝8830,网店版8806,其他版本是8282,通讯端口都是211。开放端口时IP地址填写服务器固定IP。然后在服务器上百度下载安装花生壳或金万维,注册一个用户名。
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t3会计科目使用之后可以修改名称吗具体的情况如下:t3会计科目使用之后可以修改名称吗没有,会自动更改的修改之后对账表没有影响吗您好!可以修改T3~核算模块,客户的存货里有正常进货的具体的情况如下:T3~核算模块,客户的存货里有正常进货的商品和赠品,客户做销售出库单,发现单位成本被摊销了,已经业务结账,如何可以修改,以后再发生这样的业务如何避免呢销售赠品处理,设置一个赠品库。
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特别说明:问题描述:用户问固定资产卡片减少后,制单中删除了,哪里可以查到减少金额?卡片管理-已减少资产中查看减少卡片,总账制单即可;s用友U872销售客户咨询弃复发票提示发票已经在应收模块已经审核?告知客户在应收模块中先将该发票弃审后,再在销售模块将该单据弃复,客户明白T+普及进销存,销货单输入20行以上出现保存不了?系统卡死?具体的情况如下:T+普及进销存,销货单输入20行以上出现保存不了?系统卡死。
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用户想反结上月的存货核算提示本月单据已经做过处理不能反结。用户本月已经生成凭证并做了期末处理,要先把本月的凭证删除恢复期末处理然后再能反结上月,用户明白。s上年某损益科目未结转余额到本年利润。
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用友U811.0应收应付怎样录入红字应付单?指导用户在应付单据录入中,方向选择负向,录入红字应付单,用户明白请教T+13.0云加密授权可以通用T+12.3吗具体的情况如下:请教T+13.0云加密授权可以通用T+12.3吗?不行采购管理供应商存货价格表批调可以按相同比例上调吗?客户是表体有两个自由项,两个自由项的积是价格,想按自由项上张比例批调,告知不可以。872总账打印凭证是格式都乱了,如何处理?客户称是向左上偏。
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用友U8-10总账客户咨询如何设置定义转账,将生产成本按月转到不同的项目?建议转财务坐席给客户解答,客户称不用转接了,自己重新拨打财务专线,此单关闭10.1采购管理客户来电称想做一张采购退货单怎么做?带客户在采购管理-采购退货单录入用友U810.1存货核算在哪里可以看到以前年度的存货的数量和金额?指导客户查看收发存汇总表。客户查看后表示可以。用户的应付票据去年已经录入了,今年结算了,但是其他人不知道是票据结算。
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810.1应付管理之前应付科目没有在应付模块体现,走的科目非受控,本期有发生直接在应付中填写单据走受控科目处理,这样受控科目与非受控科目不能冲销,如何处理?建议用户不要在应付中填写应付单据,直接在总账中做凭证进行处理。客户来电咨询在期初余额录入项目的时候提示请先指定项目大类指导客户操作再项目目录中将科目放到已选科目中确定,问题解决附件无法上传具体的情况如下:附件无法上传,已重新安装插件并清除历史记录。
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890销售管理客户来电咨询,销售发货单上面没有联系人?销售发货单参照销售订单生成,销售订单参照销售报价单生成,销售报价单上面本身就没有联系人信息,客户称明白了。
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请录入凭证字体大小能调吗?眼睛不好。具体的情况如下:请录入凭证字体大小能调吗?眼睛不好。不行,可以调整屏幕的分辨率。库存管理,做了调拨单,现在发现没用完,需要退回去,做什么单据?建议用户再做一张调拨单。调拨回去即可。用友U810.0基础档案客户录入客户档案中的联系人后点击保存,报错提示“errorhappendwhenaddingcontactrecords”?经沟通该客户称其他电脑均使用正常。
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采购发票参照采购入库单生成时,两条存货的参照记录变为8条,参照生成采购发票保存是提示:”单据转换时发生错误,详细信息为:所选中用于生单的数据已经被别人修改,请重新选择!”您好!请您确认是否有其他操作员和您同时操作该单据,如果确认没有的话,请您重新登录U8,再重新参照入库单生成发票,看是否正常?重新登陆了还是没用您好,这个可能是数据问题,建议您通过isd提交问题。890销售管理客户咨询,在做销售退补发票时。
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咨询一个预算的问题,预算表沿用了上年的,但是里面有些项目有变化,有些是双口径控制的,有些是录入点,请问下我怎么能把已经沿用的预算表删了,重新做表?您好,正在确认,请稍后。您好,预算表已经审核了,是不能删除的。您可以点删除看看有什么提示吗?该问题建议到isd中提交问题,具体分析看看。872销售参照发货单开票,现在过滤不到发货单,怎么回事?指导客户发货单列表中找到发货单联查对应的发票,发现该发货单已经开票了,客户明白。
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