用友跨月结算错了怎么办(用友跨年结转)
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用友结账后发现凭证错了怎样调账
1、①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活 ,再点击[确定]按钮。③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。
2、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
3、当期记账凭证出现错误时的调账方法包括红字调整法、补充调整法、综合调整法予以调整。
4、结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。
5、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。
用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...
1、如果是当月做的结算并且没有生成凭证,可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了,需要删除凭证后再取消操作。
2、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
3、存货系统 暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
4、若想取消记账,可在期末对账界面,按下ctrl+h键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前数据。
5、用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改 当月的直接删除,如果跨月做红字的付款单冲回,再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。
跨月成本结转错误怎么办?
1、只要是在一个会计年度内,你们又不对外提供“中期账务报告”的情况下,在“发现”的的当月,调整回来就行了。说白了,少结转了,将少转的部分再转上;多结转了,将多转的部分冲回来。这个不用全冲了另做。
2、作为会计差错更正处理,在发现当期编制更正分录。如果差错影响较大,应调整错误当期的财务报表相关项目。
3、成本做成费用调账。错账更正。以前年度损益调整借,管理费用(销售费用等成本费用科目)这里要用负值表示。然后再结转以前年度损益调整,利润分配-未分配利润、以前年度损益调整。
4、,如题所述,次月先盘点核实库存情况,再编制调整分录更正上月出错的账务处理,最后检查库存的账实一致性。2,一般地,经上述程序进行调整处理,可以解决如题所指问题。3,以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断。
5、完全是正确的,只是当年发生的。都可以冲回后再重做。如果是以前年度的。正规做法是调整以前年度损益。
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