用友初始化后怎么办(用友初始化数据库失败怎么办)
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用友软件工资模块初始化错误,如何修改
如果结束初始化可以反初始化修改下,但是要看版本。迷你版 标准版以下的版本就不能反初始化,专业版 商贸版以上的版本的可以反初始化。
首先,你要保证你操作的月份所填的凭证没有审核;再到填制凭证里面找到你的“收字001”号凭证直接修改。如果还是不行的话,你就把凭证删除再重新填制一张付字凭证。
首先登录工资系统,点击设置,再点击工资项目设置。其次进行工资项目名称的增、删及修改操作。最后打开某个工资类别,即可参照并有选择地输入之前在设置中增减项修改。
直接开启速达软体,开启需要删除的凭证,在空白处滑鼠右键,点选“删除”即可。金蝶财务软体顺序号错误后手动修改了,可是之后再录入凭证还是错误凭证,该如何修改 你先储存,然后把112改为12,再做凭证看是113还是13。
如果没有结账,则先删除已经计提的折旧凭证|修改原始卡片数据|再次计提折旧(月结账月柯计提折旧多次。但计提折旧的金额并不是多次计提数的累加,而是以最后一次所计提的折旧额为准)。
先进入用友财务软件,找到报表并打开需要修改公式的报表,将报表的状态切换成“格式”状态,如下图所示。
用友各种子系统初始化完成后,要对账,谁和谁对,怎么对?
在“银行对账”界面出现了对账结果。在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项,可以分别双击“两清”栏,直接进行手工调整。
首先在电脑中打开U8系统,进入填制凭证界面,如下图所示。填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。
各子系统初始化完成后,要与总账对账的原因是在各子系统初始化完成后,与总账对账是企业内部控制的一个重要环节。各子系统在初始化时可能存在漏洞和错误,导致数据的不一致和不准确。
用友u8做系统初始化录入原始卡片并与总账对账怎么做?因为要考试,不是很...
首先登录系统后,点击”业务导航“,如下图所示。然后在打开的页面中,点击”财务会计“菜单,如下图所示。接着在打开的页面中,点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。
首先第一步在登陆界面选择帐套,然后输入用户名、密码,再点击“财务会计,点击进去后找到打开固定资产,再点击录入原始卡片”。然后再找到并打开“选择类别”,接着在弹出页面中要选择资产类别,点击确定。
原始卡片录入当月默认计提折旧,录入时的累计折旧金额是上月折旧后的。开始使用日期为录入期间之前。直接增加原始卡片,没有对应总帐凭证,总账手工填写凭证。
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